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Implementación del Sistema de Control Interno: Análisis de la remediación de deficiencias para la mejora de la gestión pública de la Municipalidad provincial de Tayacaja en el año 2021

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dc.contributor.advisor Valdivieso Cornetero, César Augusto es_PE
dc.contributor.author Paraguay Huerta, Ovidio Cervantes es_PE
dc.date.accessioned 2024-06-29T02:25:10Z
dc.date.available 2024-06-29T02:25:10Z
dc.date.issued 2023
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12872/912
dc.description.abstract En la presente investigación se abordó la Implementación de Sistema de Control Interno en la Municipalidad Provincial de Tayacaja, identificando deficiencias que afectaban el logro de sus objetivos institucionales. En ese sentido, la investigación tuvo como objetivo general analizar si la Implementación de Sistema de Control Interno contribuye en la mejora de gestión pública en dicha Entidad. Respecto a la metodología, el enfoque utilizado fue mixto y se empleó para la recolección de datos los instrumentos como el guía de análisis documental y cuestionario, tanto para el enfoque cualitativo y cuantitativo respectivamente; el primero tiene como muestra los documentos relacionados a la remediación de deficiencias, el segundo enfoque tiene como muestra a 38 ciudadanos que concurren a dicha entidad. Resultado de ello se identificó que, a pesar de tener una directiva de atención de denuncias, no facilita la participación de la población en el control social y la designación de funcionarios no pasa por un adecuado filtro en cuanto a no tener sanciones vigentes, también la limitada visión que se tiene sobre la evaluación del riesgo de soborno y por último, el trabajo que se realiza no es suficiente para la difusión en la Alta Dirección respecto a resultados de la evaluación del sistema de control interno. Finalmente, al no tener adecuadamente implementadas las medidas por la Municipalidad de Tayacaja, no contribuyen una correcta gestión pública en beneficio de la población. es_PE
dc.description.abstract In this investigation, the Implementation of the Internal Control System in the Provincial Municipality of Tayacaja was addressed, which identified deficiencies that affected the achievement of its institutional objectives. In this sense, the general objective of the research was to analyze whether the Implementation of the Internal Control System contributes to the improvement of public management in said Entity. Regarding the methodology, the approach used was mixed and instruments such as the documentary analysis guide and questionnaire were used for data collection for both the qualitative and quantitative approach respectively; The first has as a sample the documents related to the remediation of deficiencies, the second approach has as a sample 38 citizens who attend said entity. As a result, it was identified that, despite having a directive for addressing complaints, it does not facilitate the participation of the population in social control and the appointment of officials does not go through an adequate filter in terms of not having sanctions in force, also the limited vision of the evaluation of the risk of bribery and finally, the work carried out is not sufficient for the dissemination in Senior Management regarding the results of the evaluation of the internal control system. Finally, by not having the measures adequately implemented by the Municipality of Tayacaja, they do not contribute to correct public management for the benefit of the population. es_PE
dc.format application/pdf es_PE
dc.language.iso spa es_PE
dc.publisher Universidad de Ciencias y Humanidades (UCH) es_PE
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess es_PE
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ es_PE
dc.subject Implementación de Sistema de control Interno es_PE
dc.subject Medidas de remediación es_PE
dc.subject Deficiencias es_PE
dc.subject Gestión Pública es_PE
dc.subject Implementation of Internal Control System es_PE
dc.subject Remediation measures es_PE
dc.subject Deficiencies es_PE
dc.subject Public Management es_PE
dc.title Implementación del Sistema de Control Interno: Análisis de la remediación de deficiencias para la mejora de la gestión pública de la Municipalidad provincial de Tayacaja en el año 2021 es_PE
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis es_PE
thesis.degree.name Contador Público es_PE
thesis.degree.grantor Universidad de Ciencias y Humanidades. Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Financieras es_PE
thesis.degree.discipline Contabilidad con Mención en Finanzas es_PE
dc.subject.ocde http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 es_PE
renati.author.dni 71390438
renati.advisor.orcid https://orcid.org/0000-0002-2163-0971 es_PE
renati.advisor.dni 09629982
renati.type http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis es_PE
renati.level http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional es_PE
renati.discipline 411106 es_PE
renati.juror Giraldo Ayala De Blas, Julia Maruja es_PE
renati.juror Bracamonte Bauer, Juan José es_PE
renati.juror Vega Rosales, Karina Vanessa es_PE
dc.publisher.country PE es_PE
dc.type.version info:eu-repo/semantics/updatedVersion es_PE


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