Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/20.500.12872/251
Registro completo de metadatos
Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributor.advisorValdivieso Cornetero, César Augusto-
dc.contributor.authorEchevarría Arizaga, Karen Elizabeth-
dc.contributor.authorPadilla Vargas, Luisa-
dc.contributor.authorRodriguez Arostegui, Cármen Cecilia-
dc.date.accessioned2019-03-23T18:35:55Z-
dc.date.available2019-03-23T18:35:55Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.urihttp://repositorio.uch.edu.pe/handle/uch/251-
dc.description.abstractLa presente investigación tuvo como objetivo general analizar la implicancia de la implementación del control interno en la utilidad de la empresa de servicios ARKALU Contratistas Generales E.I.R.L., en el distrito de Jesús María, año 2014; la población fue de 7 trabajadores que cumplen labores en la citada empresa, la muestra censal consideró toda la población, en los cuales se han empleado las variables: control interno y utilidad. La investigación es de enfoque mixto, utilizó para su propósito el diseño no experimental de tipo descriptivo, estudio de caso, que recopiló información en un período específico (año 2014), con la aplicación de instrumentos: cuestionario de control interno y de gestión de gastos que inciden en la determinación de la utilidad, entrevistas sobre gestión y auditoría de gestión a los resultados obtenidos por la empresa, detectando deficiencias en la gestión de la compras de insumos para la ejecución de obras, de igual forma en los gastos de planilla y en los pagos de obligaciones financieras y de tributos . La investigación concluye que la gestión de los gastos antes señalados, no cuentan con apropiados mecanismos de control que aseguren su eficacia a pesar de tener relevancia significativa para la determinación de la utilidad.en_PE
dc.description.uriTesisen_PE
dc.formatapplication/pdfen_PE
dc.language.isospaen_PE
dc.publisherUniversidad de Ciencias y Humanidadesen_PE
dc.relationinfo:pe-repo/semantics/bachelorThesisen_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_PE
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/en_PE
dc.sourceUNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADESen_PE
dc.sourceRepositorio Institucional - UCHen_PE
dc.subjectControl internoen_PE
dc.subjectUtilidaden_PE
dc.subjectComprasen_PE
dc.subjectContrataciónen_PE
dc.subjectObligacionesen_PE
dc.titleImplicancia de la implementación del control interno, en la utilidad de la empresa de servicios Arkalu Contratistas Generales E.I.R.L., en el distrito de Jesús María, año 2014en_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisen_PE
thesis.degree.nameContador Públicoen_PE
thesis.degree.grantorUniversidad de Ciencias y Humanidades. Facultad de Ciencias Contables, Económicas Y Financierasen_PE
thesis.degree.levelTitulo Profesionalen_PE
thesis.degree.disciplineEscuela Profesional de Contabilidad con Mención en Finanzasen_PE
thesis.degree.programTítulo profesionalen_PE
Aparece en las colecciones: Contabilidad con Mención en Finanzas

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
Echevarría_KE_Padilla_L_Rodriguez_CA_tesis_contabilidad_2018.pdf1.67 MBAdobe PDFVisualizar/Abrir


Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.